为促进集团总部和各级分支机构更加熟悉集团发布的新系列制度,加强对集团管理涉及的各项业务流程和制度规定的学习,明确集团及其子公司的管理权限界限和授权审批程序,明确合同和法律事务的综合管理规定,内部审计与风险控制部于2018年9月7日14:00-16:00在集团五楼会议室开展了系统培训活动。系统培训包括以下系统:集团审批权限管理系统、集团合同管理系统、集团法律管理系统、集团系统流程管理系统、集团资产评估项目公示系统。
内部审计与风险控制部主任丁以PPT的形式解释了这五个体系。深入分析了系统的背景、实施的指导思想和实施原则,详细分析了每个系统的具体规定,并对系统的关键部分提出了必要的提示。
培训对象包括集团各部门、办事处负责人及成员、子公司控股公司总经理或副总裁、办公室主任及相关业务部门负责人。60多人参加了会议。大家认真听讲,会后积极讨论,完成开卷考试。在会上对培训内容有更深入的了解,以便在以后的实施过程中有更好的效果。
办公室已将培训PPT上传至OA系统的集团门户(内部政策文件栏),因特殊原因未能参加培训者可自行下载学习。
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